решение Совета н.д. Панинского г.п. от 15.11.2024 № 251 "О проекте бюджета Панинского городского поселения Панинского муниципального района Воронежской области на 2025 и плановый период 2026 и 2027 годов "
СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
ПАНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПАНИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ
Р Е Ш Е Н И Е
от 15.11.2024 г. № 251
р.п. Панино
О проекте бюджета Панинского городского поселения Панинского муниципального района Воронежской области на 2025 и плановый период 2026 и 2027 годов |
Руководствуясь ст.11 Бюджетного кодекса РФ, в соответствии со 10 ст. 35, 52 Федерального закона от 06.10.2003 года № 131- ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст. 19, 27, 51 Устава Панинского городского поселения, Совет народных депутатов Панинского городского поселения Панинского муниципального района Воронежской области р е ш и л:
1. Принять проект бюджета Панинского городского поселения Панинского муниципального района Воронежской области на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов» согласно приложению № 1 к настоящему решению.
2. Назначить и провести публичные слушания по проекту бюджета Панинского городского поселения Панинского муниципального района Воронежской области на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов» 16.12.2024г. в 10.00 часов в зале совещаний администрации Панинского городского поселения по адресу: Воронежская область, Панинский район, р.п. Панино, ул. 9 Января, д. 6А.
3. Утвердить Порядок участия граждан в обсуждении проекта бюджета Панинского городского поселения Панинского муниципального района Воронежской области на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов» и учета предложений граждан по обсуждаемому проекту согласно приложению № 2 к настоящему решению.
4. Обязанности по учету предложений граждан по проекту бюджета Панинского городского поселения Панинского муниципального района Воронежской области на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов» возложить на рабочую группу по организации и проведению публичных слушаний по проекту бюджета Панинского городского поселения Панинского муниципального района Воронежской области на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов» (приложение № 3 к настоящему решению).
5. Опубликовать решение Совета народных депутатов Панинского городского поселения Панинского муниципального района Воронежской области «О проекте бюджета Панинского городского поселения Панинского муниципального района Воронежской области на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов» в официальном печатном издании Панинского городского поселения Панинского муниципального района Воронежской области «Панинский муниципальный вестник «Официально» и разместить на официальном сайте Панинского городского поселения Панинского муниципального района Воронежской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (https://paninskoe-r20.gosweb.gosuslugi.ru) для его обсуждения жителями Панинского городского поселения Панинского муниципального района Воронежской области.
Глава Панинского
городского поселения Л.В. Зуева
Приложение № 1
к решению Совета народных депутатов
Панинского городского поселения
Панинского муниципального района
Воронежской области
от 15.11.2024 № 251
ПРОЕКТ
СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
ПАНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПАНИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ
Р Е Ш Е Н И Е
от ____декабря 2024 года №
р.п. Панино
О бюджете
Панинского городского поселения
Панинского муниципального района
Воронежской области на 2025 год и на
плановый период 2026 и 2027 годов
Руководствуясь ст.11 Бюджетного кодекса Российской Федерации, пунктом 2 части 10 статьи 35 Федерального закона от 06.10.2003 года № 131- ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьями 19, 27, 51 Устава Панинского городского поселения, Совет народных депутатов Панинского городского поселения
Р Е Ш И Л:
Статья 1. Основные характеристики муниципального бюджета на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов.
1. Утвердить основные характеристики муниципального бюджета Панинского городского поселения Панинского муниципального района Воронежской области на 2025 год:
1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета Панинского городского поселения в сумме 99938,7тыс. рублей, в том числе безвозмездные поступления из муниципального и областного бюджета в сумме 63197,7 тыс. рублей, из них:
Дотации-940,3 тыс.рублей, субвенции-390,6 тыс.рублей, субсидии-56447,4 тыс.рублей, межбюджетные трансферты-5419,4 тыс.рублей.
2) общий объем расходов бюджета Панинского городского поселения в сумме 99938,7 тыс. рублей.
3) прогнозируемый дефицит бюджета Панинского городского поселения в сумме 0,00 тыс.руб. или 0,0 процента к утвержденному общему годовому объему доходов бюджета Панинского городского поселения муниципального бюджета.
4) источники внутреннего финансирования дефицита бюджета Панинского городского поселения согласно приложению 1 к настоящему решению.
2. Утвердить основные характеристики муниципального бюджета Панинского городского поселения на 2026 год и на 2027 год:
1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета Панинского городского поселения на 2026 год в сумме 87518,5 тыс. рублей, в том числе безвозмездные поступления из муниципального и областного бюджета в сумме 49488,5 тыс. рублей, из них:
дотации-823,8 тыс.рублей, субвенции-428,4 тыс.рублей, субсидии-43201,8 тыс.рублей, межбюджетные трансферты-5034,5 тыс.рублей.
На 2027 год в сумме 92410,6 тыс. рублей, в том числе безвозмездные поступления из муниципального и областного бюджета в сумме 52280,6 тыс. рублей, из них:
дотации-850,4 тыс.рублей, субвенции-443,9 тыс.рублей, субсидии-43201,8 тыс.рублей, межбюджетные трансферты-7784,5 тыс.рублей.
2) общий объем расходов бюджета Панинского городского поселения на 2026 год в сумме 87518,5 тыс. рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 2188,0 тыс. рублей, и на 2027 год в сумме 92410,6 тыс. рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 4620,5 тыс. рублей.
3) прогнозируемый дефицит бюджета Панинского городского поселения на 2026 год в сумме 0,0 тыс. рублей и на 2027 год 0,0 тыс. рублей.
Статья 2. Поступление доходов бюджета Панинского городского поселения Панинского муниципального района на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов
Утвердить нормативы отчислений доходов бюджета Панинского городского поселения по кодам видов доходов, подвидов доходов:
1) на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов согласно приложению 2 к настоящему Решению Совета народных депутатов.
Статья 3. Нормативы распределения доходов между бюджетами бюджетной системы Российской Федерации на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов
1. В соответствии с пунктом 2 статьи 184.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации утвердить:
-нормативы отчислений от налогов и сборов в бюджет Панинского городского поселения на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов;
-нормативы отчислений неналоговых доходов местного бюджета на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов.
2. Установить, что доходы от продажи земельных участков, расположенных в границах поселений и находящихся в муниципальной собственности, осуществление полномочий Российской Федерации по управлению и распоряжению которыми передано исполнительным органам государственной власти Воронежской области, от передачи их в аренду, от продажи прав на заключение договоров аренды таких земельных участков по нормативу 50 процентов зачисляются в муниципальный бюджет и по нормативу 50 процентов - в бюджеты поселений.
Установить, что доходы от продажи объектов недвижимого имущества одновременно с находящимися под этими объектами земельными участками, которые расположены в границах поселений, находятся в муниципальной собственности и осуществление полномочий Российской Федерации по управлению и распоряжению которыми передано исполнительным органам государственной власти Воронежской области, по нормативу 50 процентов зачисляются в муниципальный бюджет и по нормативу 50 процентов - в бюджеты поселений.
3. Установить дифференцированные нормативы отчислений в бюджеты муниципальных образований Воронежской области от акцизов на автомобильный и прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащих зачислению в бюджеты субъектов Российской Федерации, на 2025 год по нормативу 0,0251224.
Размеры дифференцированного норматива отчислений в местный бюджет устанавливается исходя из протяженности автомобильных дорог местного значения, находящихся в собственности муниципального образования.
Статья 4. Главные администраторы доходов бюджета и главные администраторы источников финансирования дефицита бюджета Панинского городского поселения.
1. Утвердить перечень главных администраторов доходов муниципального бюджета- исполнительных органов государственной власти Воронежской области.
2. Утвердить перечень главных администраторов расходов муниципального бюджета- исполнительных органов государственной власти Воронежской области.
3. Утвердить перечень главных администраторов источников внутреннего финансирования дефицита муниципального бюджета.
4. Установить ,что в случае изменения в 2025 году состава и (или) функций главных администраторов доходов муниципального бюджета или главных администраторов источников внутреннего финансирования дефицита муниципального бюджета администрации Панинского городского поселения вправе вносить соответствующие изменения в состав закрепленных за ним кодов классификации доходов бюджетов Российской Федерации или классификации источников финансирования дефицита бюджета , нормативно-правовым актом Совета народных депутатов или постановлением главы администрации.
Статья 5. Особенности администрирования доходов муниципального бюджета в 2025 году.
1. Установить, что остатки средств на 01.01.2025 года, учтенные на лицевых счетах, открытых в федеральном казначействе для отражения операций со средствами от безвозмездных поступлений от физических и юридических лиц и от добровольных пожертвований, подлежат перечислению в доход местного бюджета.
2. Безвозмездные поступления от физических и юридических лиц, и добровольные пожертвования местному бюджету, поступившие в 2024 году и неиспользованные на 01.01.2025 года остатки средств, полученные от оказания платных услуг, от безвозмездных поступлений от физических и юридических лиц и от добровольных пожертвований, направляются в 2025 году на увеличение расходов соответствующих разделов ,подразделов ,статей путем внесения изменений в сводную бюджетную роспись по представлению главного распорядителя средств местного бюджета без внесения изменений в настоящее Решение Совета народных депутатов.
3. Закрепить основные источники доходов за администратором доходов Панинского городского поселения (Администрация Панинского городского поселения Панинского муниципального района Воронежской области), осуществляющему контроль за правильностью исчисления , полнотой и своевременностью уплаты , начисление , учет, взыскание и принятие решений о возврате (зачете ) излишне уплаченных (взысканных) платежей в бюджет , пеней и штрафов по ним.
4. Установить, что в 2025 году реструктуризация задолженности юридических лиц по налогам , начисленным пеням и штрафам перед муниципальным бюджетом может быть осуществлена администрацией Панинского городского поселения в случаях , порядке и на условиях , предусмотренных законодательством Российской Федерации.
Статья 6. Бюджетные ассигнования местного бюджета на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов.
- Утвердить ведомственную структуру расходов Панинского городского поселения:
на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов согласно приложению 3 к настоящему решению.
2. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальных программ Панинского городского поселения) , группам видов расходов классификации расходов бюджета:
на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов согласно приложению 4 к настоящему решению.
3. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам поселения), группам видов расходов, разделам, подразделам классификации расходов бюджета на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов согласно приложению 5 к настоящему решению.
4. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований направляемых на исполнение публичных нормативных обязательств на 2025 год в сумме 400,0 тыс. рублей и на плановый период 2026 и 2027 годов в сумме 800,0 тыс. рублей согласно приложению 6 к настоящему решению.
5. Утвердить объем бюджетных ассигнований дорожного фонда на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов в размере прогнозируемого объема установленных Решением Совета народных депутатов источников формирования дорожного фонда на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов согласно приложению 7 к настоящему решению.
6. Установить, что средства дорожного фонда направляются на:
- проектирование ,строительство(реконструкцию)автомобильных дорог общего пользования муниципального значения и искусственных сооружений на них, в том числе на проектирование , строительство (реконструкцию) автомобильных дорог общего пользования межмуниципального значения с твердым покрытием до сельских населенных пунктов , не имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего пользования;
-капитальный ремонт , ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования муниципального значения и искусственных сооружений на них;
- уплату налога на имущество организации;
- погашение задолженности по бюджетным кредитам, полученным из районного бюджета на строительство(реконструкцию), капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования (за исключением автомобильных дорог федерального значения) , и на осуществление расходов на обслуживание долговых обязательств , связанных с использованием указанных кредитов.
Использование средств дорожного фонда Панинского городского поселения осуществляется в порядке ,установленным Решением Совета народных депутатов Панинского городского поселения.
7. Утвердить общий объём средств резервного фонда на 2025 год в сумме 100,0 тыс. рублей, на 2026 год в сумме 100,0 тыс. рублей и на 2027 год в сумме 100,0 тыс. рублей. Использование средств резервного фонда осуществляется в порядке, установленном Советом народных депутатов Панинского городского поселения.
Статья 7. Особенности использования бюджетных ассигнований по
обеспечению деятельности местного самоуправления Панинского городского поселения
Администрация Панинского городского поселения не вправе принимать решения, приводящие к увеличению в 2025 году и в плановом периоде 2026 и 2027 годов численности муниципальных служащих Панинского городского поселения и работников немуниципальной службы , за исключением случаев установленных федеральным и областным законодательством.
Статья 8. Муниципальный внутренний долг Панинского городского поселения, обслуживание муниципального внутреннего долга Панинского городского поселения, государственные внутренние заимствования городского поселения
1. Установить верхний предел муниципального внутреннего долга Панинского городского поселения на 1 января 2026 года в сумме 8366,9 тыс.рублей, в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям Панинского городского поселения на 1 января 2026 года в сумме 0,0 тыс.рублей, на 1 января 2027 года в сумме 7669,6 тыс.рублей, в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям Панинского городского поселения на 1 января 2027 года в сумме 0,0 тыс.рублей, на 1 января 2028 года в сумме 6972,3 тыс.рублей, в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям Панинского городского поселения на 1 января 2028 года в сумме 0,0 тыс.рублей.
2. Утвердить объем расходов на обслуживание государственного или муниципального долга Панинского городского поселения на 2025 год в сумме 697,3 тыс.рублей, на 2026 год в сумме 697,3 тыс.рублей, на 2027 год в сумме 697,3 тыс.рублей.
3. Утвердить Программу муниципальных внутренних заимствований Панинского городского поселения на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов согласно приложению 8 к настоящему Решению.
Статья 9. Особенности использования бюджетных ассигнований , предусмотренных для реализации Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года№597
Установить, что использование бюджетных ассигнований, предусмотренных из бюджета Панинского городского поселения департаменту культуры Воронежской области для реализации подпунктов «а» пункта 1 Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года №597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики » осуществляется в порядке, установленном правительством Воронежской области в сумме 9382,6 тыс.рублей.
Статья 10. Межбюджетные трансферты из бюджета городского поселения в бюджет муниципального района
1. Утвердить объем межбюджетных трансфертов на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в рамках муниципальной программы Панинского городского поселения Панинского муниципального района «Экономическое развитие и инновационная экономика» по выполнению организационно-технических мероприятий, связанных с размещением муниципального заказа в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ на 2025 год в размере – 66,0 тысяч рублей, передача полномочий.
2. Утвердить объем межбюджетных трансфертов на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в рамках муниципальной программы Панинского городского поселения Панинского муниципального района «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами населения» по предоставлению решения о согласовании архитектурно-градостроительного облика объекта в соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 г. №131-ФЗ на 2025 год в размере 3,5 тыс.рублей.
3. Утвердить объем межбюджетных трансфертов на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в рамках муниципальной программы Панинского городского поселения Панинского муниципального района «Экономическое развитие и инновационная экономика» по выполнению организационно-технических мероприятий, связанных с размещением информации на едином портале бюджетной системы Российской Федерации в соответствии с приказом Министерства финансов Российской Федерации от 28.12.2016 № 243н на 2025 год в размере – 24,0 тысячи рублей, передача полномочий.
4. Утвердить объем межбюджетных трансфертов на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в рамках муниципальной программы Панинского городского поселения Панинского муниципального района «Развитие культуры и туризма Панинского городского поселения Панинского муниципального района» на выплату заработной платы с начислениями работникам учреждений культуры в соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 г. №131-ФЗ на 2025 год в размере 9382,6 тыс.рублей.
5. Утвердить объем межбюджетных трансфертов на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в рамках муниципальной программы Панинского городского поселения Панинского муниципального района «Экономическое развитие и инновационная экономика» по выполнению мероприятий в области учета и отчетности в соответствии с приказом Министерства финансов Российской Федерации от 28.12.2016 № 243н на 2025 год в размере – 739,1 тыс. рублей, передача полномочий.
6. Утвердить объем межбюджетных трансфертов на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в рамках муниципальной программы Панинского городского поселения Панинского муниципального района «Экономическое развитие и инновационная экономика» по выполнению мероприятий в области финансового контроля в соответствии с приказом Министерства финансов Российской Федерации от 28.12.2016 № 243н на 2025 год в размере – 1,0 тыс. рублей, передача полномочий.
Методика расчета и порядок предоставления межбюджетных трансфертов устанавливаются нормативными правовыми актами администрации Панинского городского поселения и администрацией Панинского муниципального района.
Статья 11. Особенности исполнения местного бюджета в 2025 году
Установить, что остатки средств бюджета Панинского городского по состоянию на 1 января 2025 года, образовавшиеся в связи с неполным использованием бюджетных ассигнований по средствам, поступившим в 2024 году из муниципального бюджета, направляются в 2025 году в соответствии со статьей 242 Бюджетного кодекса Российской Федерации.
Установить, что казначейскому сопровождению подлежат следующие средства:
- авансовые платежи по государственным контрактам, заключаемым на сумму 50,0 миллионов рублей и более;
- авансовые платежи по договорам о поставке товаров, выполнении работ, оказании услуг, заключаемым на сумму 50,0 миллионов рублей и более бюджетными и автономными учреждениями, лицевые счета которым открыты в финансовом органе Воронежской области, источником финансового обеспечения которых являются субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации.
Статья 12 . Вступление в силу настоящего решения
Настоящее Решение вступает в силу с 01 января 2025 года.
Глава Панинского городского поселения Л.В.Зуева
Приложение№1 |
к Решению Совета народных депутатов Панинского городского поселения Панинского муниципального района «О бюджете Панинского городского поселения Панинского муниципального района на 2025 и плановый период 2026 и 2027 годов » от __ .12.2024 г №
|
ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА ПАНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НА 2025 И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2026 И 2027 ГОДОВ
Сумма(тыс.рублей)
№ |
Наименование |
Код классификации |
|
||
2025г. |
2026г. |
2027г. |
|||
ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА |
01 00 00 00 00 0000 000 |
-697,3 |
-697,3 |
-697,3 |
|
Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации |
01 03 00 00 00 0000 000 |
-697,3 |
-697,3 |
-697,3 |
|
Получение бюджетных кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации |
01 03 00 00 00 0000 700 |
||||
Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации муниципальным бюджетом Панинского муниципального района в валюте Российской Федерации |
01 03 00 00 02 0000 710 |
||||
Погашение бюджетных кредитов, полученных от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации |
01 03 00 00 00 0000 800 |
-697,3 |
-697,3 |
-697,3 |
|
Погашение муниципальным бюджетом Панинского муниципального района кредитов, полученных от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации |
01 03 00 00 02 0000 810 |
-697,3 |
-697,3 |
-697,3 |
|
Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета |
01 05 00 00 00 0000 000 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Увеличение остатков средств бюджета |
01 05 00 00 00 0000 500 |
-99938,7 |
-87518,5 |
-92410,6 |
|
Увеличение прочих остатков денежных средств муниципального бюджета Панинского муниципального района |
01 05 02 01 02 0000 510 |
-99938,7 |
-87518,5 |
-92410,6 |
|
Уменьшение остатков средств бюджетов |
01 05 00 00 00 0000 600 |
99938,7 |
87518,5 |
92410,6 |
|
Уменьшение прочих остатков денежных средств муниципального бюджета Панинского муниципального района |
01 05 02 01 02 0000 610 |
99938,7 |
87518,5 |
92410,6 |
|
Итого «Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета» |
-697,3 |
-697,3 |
-697,3 |
Приложение № 2
к Решению Совета народных депутатов
Панинского городского поселения
Панинского муниципального района
«О бюджете Панинского
городского поселения Панинского
муниципального района на 2025 год и
на плановый период 2026 и 2027 годов »
от __ .12.2024г. №
ПОСТУПЛЕНИЕ ДОХОДОВ БЮДЖЕТА ПАНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПО КОДАМ ВИДОВ ДОХОДОВ, ПОДВИДОВ ДОХОДОВ
НА 2025 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2026 И 2027 ГОДОВ
(тыс. рублей)
Код показателя |
Наименование показателя |
2025г. |
2026г. |
2027г. |
1 |
2 |
3 |
||
000 8 50 00000 00 0000 000 |
ВСЕГО |
99938,7 |
87518,5 |
92410,6 |
000 1 00 00000 00 0000 000 |
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ |
36741,0 |
38030,0 |
40130,0 |
000 1 01 02000 01 0000 110 |
Налог на доходы физических лиц |
14258,0 |
15399,0 |
16477,0 |
000 1 01 02020 01 0000 110 |
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации |
|
||
000 1 01 02030 01 0000 110 |
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового Кодекса Российской Федерации |
|
||
000 1 03 00000 00 0000 000 |
НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ |
3724,0 |
3822,0 |
4844,0 |
000 1 03 02000 01 0000 110 |
Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации |
3724,0 |
3822,0 |
4844,0 |
000 1 03 02230 01 0000 110 ( 49% от суммы) |
Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты |
1825,0 |
1873,0 |
2374,0 |
000 1 03 02240 01 0000 110 (1% от суммы) |
Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты |
37,0 |
38,0 |
48,0 |
000 1 03 02250 01 0000 110 (50% от суммы) |
Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты |
1862,0 |
1911,0 |
2422,0 |
000 1 03 02260 01 0000 110 |
Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты |
|
||
000 1 05 03000 01 00000 110 |
Единый сельскохозяйственный налог |
670,0 |
670,0 |
670,0 |
000 1 06 01000 00 00000 110 |
Налог на имущество физических лиц |
4477,0 |
4527,0 |
4527,0 |
000 1 06 01030 13 0000 110 |
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах городских поселений |
4477,0 |
4527,0 |
4527,0 |
000 1 06 06000 00 0000 110 |
Земельный налог |
11491,0 |
11491,0 |
11491,0 |
000 1 06 06033130000 110 |
Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах городских поселений |
5284,0 |
5284,0 |
5284,0 |
000 1 06 0604313 0000 110 |
Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах городских поселений |
6207,0 |
6207,0 |
6207,0 |
000 1 11 00000 00 0000 000 |
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА,НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ |
1160,0 |
1160,0 |
1160,0 |
000 1 11 05010 00 0000 120 |
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков |
525,0 |
525,0 |
525,0 |
000 1 11 05020 00 0000 120 |
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земли после разграничения государственной собственности на землю, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков (за исключением земельных участков бюджетных и автономных учреждений) |
471,0 |
471,0 |
471,0 |
000 1 11 05030 00 0000 120 |
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов государственной власти, органов местного самоуправления, государственных внебюджетных фондов и созданных ими учреждений (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений) |
154,0 |
154,0 |
154,0 |
000 1 11 07000 00 0000 120 |
Платежи от государственных и муниципальных унитарных предприятий |
|
|
|
000 1 12 01000 01 0000 120 |
Плата за негативное воздействие на окружающую среду |
|||
000 1 13 01995 13 0000 130 |
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов городских поселений |
10,0 |
10,0 |
10,0 |
000 1 14 00000 00 0000 430 |
ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ |
|
||
000 1 14 02050 13 0000 440 |
Доходы от реализации имущества, находящегося в собственности городских поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации материальных запасов по указанному имуществу |
|
||
000 1 14 06131 30 0000 430 |
Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских поселений |
|||
000 1 16 00000 00 0000 000 |
ШТРАФЫ,САНКЦИИ,ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА |
|||
000 1 16 07090 13 0000 140 |
Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств перед муниципальным органом, (муниципальным казенным учреждением) городского поселения |
|||
000 1 17 00000 00 0000 000 |
ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ |
961,0 |
961,0 |
961,0 |
000 1 17 05050 13 0000 180 |
Прочие неналоговые доходы бюджетов городских поселений |
961,0 |
961,0 |
961,0 |
000 2 00 00000 00 0000 000 |
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ |
63197,7 |
49488,5 |
52280,6 |
000 2 02 00000 00 0000 000 |
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РФ |
63197,7 |
49488,5 |
52280,6 |
000 2 02 10000 00 0000 150 |
Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований |
940,3 |
823,8 |
850,4 |
000 2 02 15001 13 0000 150 |
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности из бюджета субъекта РФ |
940,3 |
823,8 |
850,4 |
000 2 02 16001 13 0000 150 |
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности из бюджета муниципального района |
|
||
000 2 02 20216 13 0000 150 |
Субсидии бюджетам городских поселений на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования, а также капитального ремонта и ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов |
56447,4 |
43201,8 |
43201,8 |
000 2 02 35118 13 0000 150 |
Субвенции бюджетам городских поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты |
390,6 |
428,4 |
443,9 |
000 2 02 29999 13 0000 150 |
Прочие субсидии бюджетам городских поселений |
|
|
|
000 2 02 49999 13 0000 150 |
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских поселений |
5419,4 |
5034,5 |
7784,5 |
|
Итого доходов |
99938,7 |
87518,5 |
92410,6 |
Приложение № 3
к Решению Совета народных депутатов
Панинского городского поселения
Панинского муниципального района
«О бюджете Панинского
городского поселения Панинского
муниципального района на 2025 год
и на плановый период 2026 и 2027 годов »
от __.12.2024г №
Ведомственная структура расходов
бюджета Панинского городского поселения
на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов
тыс.рублей
Наименование |
ГРБС |
Рз |
ПР |
ЦСР |
ВР |
2025г. |
2026г. |
2027г. |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 8 9 |
ВСЕГО |
99938,7 |
85330,5 |
87790,1 |
|||||
Администрация Панинского городского поселения Панинского муниципального района Воронежской области |
914 |
99938,7 |
85330,5 |
87790,1 |
||||
Общегосударственные вопросы |
914 |
01 |
10329,9 |
9871,8 |
10253,0 |
|||
Муниципальная программа «Экономическое развитие и инновационная экономика» |
914 |
01 |
00 |
15 0 00 00000 |
10329,9 |
9871,8 |
10253,0 |
|
Подпрограмма «Совершенствование муниципального управления» |
914 |
01 |
00 |
15 1 00 00000 |
10329,9 |
9871,8 |
10253,0 |
|
Основное мероприятие «Обеспечение деятельности Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций» |
914 |
01 |
04 |
15 1 02 00000 |
9399,8 |
9771,8 |
10153,0 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
914 |
01 |
04 |
15 1 02 92010 |
100 |
6808,0 |
7080,0 |
7363,0 |
Расходы на обеспечение выполнения функций органов местного самоуправления, оказания услуг и выполнения работ (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) |
914 |
01 |
04 |
15 1 02 92010 |
200 |
2501,8 |
2601,8 |
2700,0 |
Расходы на обеспечение выполнения функций органов местного самоуправления, оказания услуг и выполнения работ (Иные бюджетные ассигнования) |
914 |
01 |
04 |
15 1 02 92010 |
800 |
90,0 |
90,0 |
90,0 |
Резервный фонд |
914 |
01 |
11 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
||
Основное мероприятие «Управление резервным фондом и иными средствами на исполнение расходных обязательств» |
914 |
01 |
11 |
15 1 03 00000 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
|
Расходы на обеспечение деятельности органов местного самоуправления (финансовое обеспечение непредвиденных расходов) (Иные бюджетные ассигнования) |
914 |
01 |
11 |
15 1 03 90540 |
800 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
Другие общегосударственные вопросы |
914 |
01 |
13 |
830,1 |
- |
- |
||
Муниципальная программа «Экономическое развитие и инновационная экономика» |
914 |
01 |
13 |
15 0 00 00000 |
830,1 |
- |
- |
|
Подпрограмма «Совершенствование муниципального управления» |
914 |
01 |
13 |
15 1 00 00000 |
830,1 |
- |
- |
|
Основное мероприятие «Мероприятия на осуществление части полномочий из бюджета поселения в бюджет муниципального района» |
914 |
01 |
13 |
15 1 00 00000 |
830,1 |
- |
- |
|
Расходы на обеспечение выполнения функций органов местного самоуправления, оказания услуг и выполнения работ (Межбюджетные трансферты) |
914 |
01 |
13 |
15 1 04 92010 |
500 |
66,0 |
- |
- |
Расходы на обеспечение выполнения функций органов местного самоуправления, оказания услуг и выполнения работ (Межбюджетные трансферты) |
914 |
01 |
13 |
15 1 07 92010 |
500 |
24,0 |
- |
- |
Расходы на обеспечение выполнения функций органов местного самоуправления, оказания услуг и выполнения работ (Межбюджетные трансферты) |
914 |
01 |
13 |
15 1 08 92010 |
500 |
739,1 |
- |
- |
Расходы на обеспечение выполнения функций органов местного самоуправления, оказания услуг и выполнения работ (Межбюджетные трансферты) |
914 |
01 |
13 |
1511092010 |
500 |
1,0 |
- |
- |
Национальная оборона |
914 |
02 |
390,6 |
428,4 |
443,9 |
|||
Мобилизационная и вневойсковая подготовка |
914 |
02 |
03 |
390,6 |
428,4 |
443,9 |
||
Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами» |
914 |
02 |
03 |
39 0 0000000 |
390,6 |
428,4 |
443,9 |
|
Подпрограмма» «Финансовое обеспечение переданных полномочий» |
914 |
02 |
03 |
391 00 00000 |
390,6 |
428,4 |
443,9 |
|
Основное мероприятие «Осуществление первичного учета на территории где отсутствует военные комиссариаты» |
914 |
02 |
03 |
391 0100000 |
390,6 |
428,4 |
443,9 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
914 |
02 |
03 |
391 0151 180 |
100 |
350,6 |
364,6 |
379,6 |
Расходы на обеспечение выполнения функций органов местного самоуправления, оказания услуг и выполнения работ (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
914 |
02 |
03 |
391 0151 180 |
200 |
40,0 |
63,8 |
64,3 |
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность |
914 |
03 |
300,0 |
300,0 |
300,0 |
|||
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона |
914 |
03 |
|
300,0 |
300,0 |
300,0 |
||
Муниципальная программа «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» |
914 |
03 |
|
10 0 00 00000 |
300,0 |
300,0 |
300,0 |
|
Подпрограмма «Развитие и модернизация защиты населения от угроз чрезвычайных ситуаций и пожаров» |
914 |
03 |
10 |
10 1 00 0000 |
250,0 |
250,0 |
250,0 |
|
Основное мероприятие «Мероприятия в области предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и пожаров» |
914 |
03 |
10 |
10 1 0100000 |
250,0 |
250,0 |
250,0 |
|
Расходы на обеспечение выполнения функций органов местного самоуправления, оказания услуг и выполнения работ (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) |
914 |
03 |
10 |
10 1 01 90110 |
200 |
250,0 |
250,0 |
250,0 |
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности |
914 |
03 |
14 |
50,0 |
50,0 |
50,0 |
||
Основное мероприятие «Мероприятия в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности» |
914 |
03 |
14 |
10 1 01 00000 |
50,0 |
50,0 |
50,0 |
|
Расходы на обеспечение выполнения функций органов местного самоуправления, оказания услуг и выполнения работ (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) |
914 |
03 |
14 |
10 1 01 90110 |
200 |
50,0 |
50,0 |
50,0 |
Национальная экономика |
914 |
04 |
56699,0 |
48265,5 |
49287,5 |
|||
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) |
914 |
04 |
09 |
55453,8 |
47023,8 |
48045,8 |
||
Муниципальная программа «Развитие транспортной системы » |
914 |
04 |
09 |
24 0 00 00000 |
55453,8 |
47023,8 |
48045,8 |
|
Подпрограмма «Дорожное хозяйство » |
914 |
04 |
09 |
24 1 00 00000 |
55453,8 |
47023,8 |
48045,8 |
|
Основное мероприятие «Текущий ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения» |
914 |
04 |
09 |
24 1 01 00000 |
55453,8 |
47023,8 |
48045,8 |
|
Расходы на обеспечение выполнения функций органов местного самоуправления, оказания услуг и выполнения работ (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) |
914 |
04 |
09 |
24 1 01 90030 |
200 |
3680,8 |
3778,8 |
4800,8 |
Расходы на обеспечение выполнения функций органов местного самоуправления, оказания услуг и выполнения работ (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) |
914 |
04 |
09 |
24 1 01 S8850 |
200 |
51773,0 |
43245,0 |
43245,0 |
Другие вопросы в области национальной экономики |
914 |
04 |
12 |
1245,2 |
1241,7 |
1241,7 |
||
Муниципальная программа «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами населения» |
914 |
04 |
12 |
05 0 00 00000 |
323,5 |
320,0 |
320,0 |
|
Подпрограмма «Развитие градостроительной деятельности» |
914 |
04 |
12 |
05 1 00 00000 |
323,5 |
320,0 |
320,0 |
|
Основное мероприятие «Расходы по обеспечению деятельности по проведению картографических и землеустроительных работ» |
914 |
04 |
12 |
05 1 01 00000 |
323,5 |
320,0 |
320,0 |
|
Расходы на обеспечение выполнения функций органов местного самоуправления, оказания услуг и выполнения работ (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) |
914 |
04 |
12 |
05 1 01 90040 |
200 |
320,0 |
320,0 |
320,0 |
Расходы на обеспечение выполнения функций органов местного самоуправления, оказания услуг и выполнения работ (Межбюджетные трансферты) |
914 |
04 |
12 |
05 1 02 90180 |
540 |
3,5 |
0,0 |
0,0 |
Расходы на обеспечение выполнения функций органов местного самоуправления, оказания услуг и выполнения работ (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) |
914 |
04 |
12 |
15 1 02 92010 |
200 |
921,7 |
921,7 |
921,7 |
Жилищно-коммунальное хозяйство |
914 |
05 |
21086,2 |
24979,4 |
26020,3 |
|||
Жилищное хозяйство |
914 |
05 |
01 |
30,0 |
30,0 |
30,0 |
||
Муниципальная программа «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами населения» |
914 |
05 |
01 |
05 0 00 00000 |
30,0 |
30,0 |
30,0 |
|
Подпрограмма «Создание условий для обеспечения качественными услугами ЖКХ населения» |
914 |
05 |
01 |
05 2 00 00000 |
30,0 |
30,0 |
30,0 |
|
Основное мероприятие «Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту общего имущества муниципального жилья в многоквартирных домах за счет средств бюджета» |
914 |
05 |
01 |
05 2 01 00000 |
30,0 |
30,0 |
30,0 |
|
Расходы на обеспечение выполнения функций органов местного самоуправления, оказания услуг и выполнения работ (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) |
914 |
05 |
01 |
05 2 01 96010 |
600 |
30,0 |
30,0 |
30,0 |
Коммунальное хозяйство |
914 |
05 |
02 |
4357,0 |
4357,0 |
6703,9 |
||
Основное мероприятие «Мероприятия по улучшению состояния и содержания жилищного хозяйства» |
914 |
05 |
02 |
05 2 00 00000 |
4357,0 |
4357,0 |
5226,1 |
|
Расходы на обеспечение выполнения функций органов местного самоуправления, оказания услуг и выполнения работ (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) |
914 |
05 |
02 |
05 2 03 90050 |
200 |
215,0 |
215,0 |
215,0 |
Расходы на обеспечение выполнения функций органов местного самоуправления, оказания услуг и выполнения работ (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) |
914 |
05 |
02 |
05 2 01 S8620 |
200 |
- |
- |
- |
Расходы на обеспечение выполнения функций органов местного самоуправления, оказания услуг и выполнения работ (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) |
914 |
05 |
02 |
05 2 01 79120 |
200 |
4082,0 |
4082,0 |
6428,9 |
Расходы на обеспечение выполнения функций органов местного самоуправления, оказания услуг и выполнения работ (Иные бюджетные ассигнования) |
914 |
05 |
02 |
05 2 03 90050 |
800 |
60,0 |
60,0 |
60,0 |
Благоустройство |
914 |
05 |
|
16699,2 |
20592,4 |
20592,4 |
||
Муниципальная программа «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами населения» |
914 |
05 |
05 0 00 00000 |
16699,2 |
20592,4 |
20592,4 |
||
Подпрограмма «Благоустройство территории поселения» |
914 |
05 |
03 |
05 3 00 00000 |
16699,2 |
20592,4 |
20592,4 |
|
Основное мероприятие «Мероприятия в области обеспечения поселения уличным освещением» |
914 |
05 |
03 |
05 3 01 00000 |
3343,9 |
3478,0 |
3478,0 |
|
Расходы на обеспечение выполнения функций органов местного самоуправления, оказания услуг и выполнения работ (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) |
914 |
05 |
03 |
05 3 01 90060 |
200 |
2875,9 |
3015,0 |
3015,0 |
Расходы на обеспечение выполнения функций органов местного самоуправления, оказания услуг и выполнения работ (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) |
914 |
05 |
03 |
05 3 01 S8670 |
200 |
468,0 |
463,0 |
463,0 |
Основное мероприятие «Мероприятия по озеленению территории в границах поселения |
914 |
05 |
03 |
05 3 02 00000 |
100,1 |
100,1 |
100,1 |
|
Расходы на обеспечение выполнения функций органов местного самоуправления, оказания услуг и выполнения работ (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) |
914 |
05 |
03 |
05 3 0 29 0070 |
200 |
100,1 |
100,1 |
100,1 |
Основное мероприятие «Мероприятия по организации и содержанию мест захоронения |
914 |
05 |
03 |
05 30 3 00000 |
20,0 |
20,0 |
20,0 |
|
Расходы на обеспечение выполнения функций органов местного самоуправления, оказания услуг и выполнения работ (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) |
914 |
05 |
03 |
05 3 03 90080 |
200 |
20,0 |
20,0 |
20,0 |
Основное мероприятие «Мероприятия по благоустройству территории поселения, не отнесенные к выше перечисленным» |
914 |
05 |
03 |
05 3 04 00000 |
6753,6 |
15287,6
|
13981,6
|
|
Расходы на обеспечение выполнения функций органов местного самоуправления, оказания услуг и выполнения работ (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) |
914 |
05 |
03 |
05 3 04 90090 |
200 |
6553,6 |
15087,6 |
13781,6 |
Расходы на обеспечение выполнения функций органов местного самоуправления, оказания услуг и выполнения работ (Иные бюджетные ассигнования) |
914 |
05 |
03 |
05 3 04 90090 |
800 |
200,0 |
200,0 |
200,0 |
Основное мероприятие «Мероприятия по благоустройству парков и скверов поселения» |
914 |
05 |
03 |
05 3 05 00000 |
6481,6 |
1706,7 |
1706,7 |
|
Расходы на обеспечение выполнения функций органов местного самоуправления, оказания услуг и выполнения работ (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) |
914 |
05 |
03 |
05 3 05 90100 |
200 |
266,7 |
266,7 |
266,7 |
Расходы на обеспечение выполнения функций органов местного самоуправления, оказания услуг и выполнения работ (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) |
914 |
05 |
03 |
05 3 05 78520 |
200 |
1440,0 |
1440,0 |
1440,0 |
Расходы на обеспечение выполнения функций органов местного самоуправления, оказания услуг и выполнения работ (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) |
914 |
05 |
03 |
05 3 И4А5552 |
200 |
4774,9 |
||
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства |
914 |
05 |
05 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Муниципальная программа «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами населения» |
914 |
05 |
05 |
05 0 00 00000 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Подпрограмма «Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства» |
914 |
05 |
05 |
05 4 00 00000 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Основное мероприятие «Мероприятия по организации в границах поселения электро-,тепло-,газо- и водоснабжения населения, водоотведения,снабжение населения топливом ПСД» |
914 |
05 |
05 |
05 4 01 00000 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Расходы на обеспечение выполнения функций органов местного самоуправления, оказания услуг и выполнения работ (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) |
914 |
05 |
05 |
05 4 01 90100 |
200 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Расходы на обеспечение выполнения функций органов местного самоуправления, оказания услуг и выполнения работ (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) |
914 |
05 |
05 |
05 4 F5 52430 |
400 |
0,0 |
- |
- |
Подпрограмма "Благоустройство территории поселения" |
914 |
06 |
05 |
265,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Основное мероприятие «Улучшение экологических условий населения». |
914 |
06 |
05 |
05 0 00 00000 |
265,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Расходы на обеспечение выполнения функций органов местного самоуправления, оказания услуг и выполнения работ (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) |
914 |
06 |
05 |
05 5 01 00590 |
200 |
265,0 |
0,0 |
0,0 |
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ |
914 |
08 |
10259,6 |
877,0 |
877,0 |
|||
Культура |
914 |
08 |
01 |
10259,6 |
877,0 |
877,0 |
||
Муниципальная программа «Развитие культуры и туризма » |
914 |
08 |
01 |
11 0 00 0000 |
10259,6 |
877,0 |
877,0 |
|
Подпрограмма «Развитие культурно-досуговой деятельности и народного творчества» |
914 |
08 |
01 |
11 1 00 00000 |
10259,6 |
877,0 |
877,0 |
|
Основное мероприятие «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений культуры – клубов» |
914 |
08 |
01 |
11 1 01 00000 |
10259,6 |
877,0 |
877,0 |
|
Расходы на обеспечение выполнения функций органов местного самоуправления, оказания услуг и выполнения работ (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) |
914 |
08 |
01 |
11 1 01 00590 |
200 |
10,0 |
10,0 |
10,0 |
Расходы на обеспечение выполнения функций органов местного самоуправления, оказания услуг и выполнения работ (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) |
914 |
08 |
01 |
11 1 02 90150 |
200 |
817,0 |
817,0 |
817,0 |
Расходы на обеспечение выполнения функций органов местного самоуправления, оказания услуг и выполнения работ (Межбюджетные трансферты) |
914 |
08 |
01 |
11 1 03 90160 |
500 |
9382,6 |
- |
- |
Расходы на обеспечение выполнения функций органов местного самоуправления, оказания услуг и выполнения работ (Иные бюджетные ассигнования) |
914 |
08 |
01 |
11 1 02 90150 |
800 |
50,0 |
50,0 |
50,0 |
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА |
914 |
10 |
500,0 |
500,0 |
500,0 |
|||
Пенсионное обеспечение |
914 |
10 |
01 |
500,0 |
500,0 |
500,0 |
||
Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан » |
914 |
10 |
01 |
03 0 00 00000 |
400,0 |
400,0 |
400,0 |
|
Подпрограмма «Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан» |
914 |
10 |
01 |
03 1 00 00000 |
400,0 |
400,0 |
400,0 |
|
Основное мероприятие «Дополнительное ежемесячное материальное обеспечение муниципальных служащих поселения» |
914 |
10 |
01 |
03 1 01 00000 |
400,0 |
400,0 |
400,0 |
|
Расходы на обеспечение выполнения функций органов местного самоуправления, оказания услуг и выполнения работ (Социальное обеспечение и иные выплаты населению) |
914 |
10 |
01 |
03 1 01 90010 |
300 |
400,0 |
400,0 |
400,0 |
Социальное обеспечение населения |
914 |
10 |
03 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
||
Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан » |
914 |
10 |
03 |
03 0 00 00000 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
|
Подпрограмма «Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан» |
914 |
10 |
03 |
03 1 00 00000 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
|
Основное мероприятие «Оказание мер социальной поддержки отдельным категориям граждан» |
914 |
10 |
03 |
03 1 02 00000 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
|
Расходы на обеспечение выполнения функций органов местного самоуправления, оказания услуг и выполнения работ (Социальное обеспечение и иные выплаты населению) |
914 |
10 |
03 |
03 1 02 90020 |
300 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ |
914 |
11 |
100,4 |
100,4 |
100,4 |
|||
Массовый спорт |
914 |
11 |
02 |
100,4 |
100,4 |
100,4 |
||
Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта» |
914 |
11 |
02 |
13 0 00 00000 |
100,4 |
100,4 |
100,4 |
|
Подпрограмма «Развитие физической культуры и массового спорта » |
914 |
11 |
02 |
13 1 00 00000 |
100,4 |
100,4 |
100,4 |
|
Основное мероприятие «Физическое воспитание и обеспечение организации и проведения физкультурных мероприятий и массовых спортивных мероприятий» |
914 |
11 |
02 |
13 1 01 00000 |
100,4 |
100,4 |
100,4 |
|
Расходы на обеспечение выполнения функций органов местного самоуправления, оказания услуг и выполнения работ (Закупка товаров , работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) |
914 |
11 |
02 |
13 1 01 90130 |
200 |
100,4 |
100,4 |
100,4 |
ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА |
914 |
13 |
8,0 |
8,0 |
8,0 |
|||
Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами, создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, повышение устойчивости бюджета» |
914 |
13 |
01 |
39 000 00000 |
8,0 |
8,0 |
8,0 |
|
Подпрограмма «Управление муниципальным долгом и муниципальными финансовыми активами» |
914 |
13 |
01 |
39 2 00 00000 |
8,0 |
8,0 |
8,0 |
|
Основное мероприятие «Обеспечение своевременности и полноты исполнения долговых обязательств » |
914 |
13 |
01 |
39 2 01 00000 |
700 |
8,0 |
8,0 |
8,0 |
Расходы на обеспечение выполнения функций органов местного самоуправления, оказания услуг и выполнения работ (Обслуживание муниципального долга) |
914 |
13 |
01 |
39 2 0190000 |
700 |
8,0 |
8,0 |
8,0 |
Приложение № 4
к Решению Совета народных депутатов
Панинского городского поселения
Панинского муниципального района
«О бюджете Панинского
городского поселения Панинского
муниципального района на 2025 год
и на плановый период 2026 и 2027 годов »
от __ .12.2024г №
Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным программам Панинского городского поселения), группам, видов расходов классификации расходов местного бюджета на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов
тыс.рублей
Наименование |
Рз |
ПР |
ЦСР |
ВР |
2025г. |
2026г. |
2027г. |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
ВСЕГО |
99938,7 |
85330,5 |
87790,1 |
|||||||||||||||||
Администрация Панинского городского поселения Панинского муниципального района Воронежской области |
99938,7 |
85330,5 |
87790,1 |
|||||||||||||||||
Общегосударственные вопросы |
01 |
10329,9 |
9871,8 |
10253,0 |
||||||||||||||||
Муниципальная программа «Экономическое развитие и инновационная экономика» |
01 |
00 |
15 0 00 00000 |
10329,9 |
9871,8 |
10253,0 |
||||||||||||||
Подпрограмма «Совершенствование муниципального управления» |
01 |
00 |
15 1 00 00000 |
10329,9 |
9871,8 |
10253,0 |
||||||||||||||
Основное мероприятие «Обеспечение деятельности Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций» |
01 |
04 |
15 1 02 00000 |
9399,8 |
9771,8 |
10153,0 |
||||||||||||||
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
01 |
04 |
15 1 02 92010 |
100 |
6808,0 |
7080,0 |
7363,0 |
|||||||||||||
Расходы на обеспечение выполнения функций органов местного самоуправления, оказания услуг и выполнения работ (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) |
01 |
04 |
15 1 02 92010 |
200 |
2501,8 |
2601,8 |
2700,0 |
|||||||||||||
Расходы на обеспечение выполнения функций органов местного самоуправления, оказания услуг и выполнения работ (Иные бюджетные ассигнования) |
01 |
04 |
15 1 02 92010 |
800 |
90,0 |
90,0 |
90,0 |
|||||||||||||
Резервный фонд |
01 |
11 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
|||||||||||||||
Основное мероприятие «Управление резервным фондом и иными средствами на исполнение расходных обязательств» |
01 |
11 |
15 1 03 00000 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
||||||||||||||
Расходы на обеспечение деятельности органов местного самоуправления (финансовое обеспечение непредвиденных расходов) (Иные бюджетные ассигнования) |
01 |
11 |
15 1 03 90540 |
800 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
|||||||||||||
Другие общегосударственные вопросы |
01 |
13 |
830,1 |
- |
- |
|||||||||||||||
Муниципальная программа «Экономическое развитие и инновационная экономика» |
01 |
13 |
15 0 00 00000 |
830,1 |
- |
- |
||||||||||||||
Подпрограмма «Совершенствование муниципального управления» |
01 |
13 |
15 1 00 00000 |
830,1 |
- |
- |
||||||||||||||
Основное мероприятие «Мероприятия на осуществление части полномочий из бюджета поселения в бюджет муниципального района» |
01 |
13 |
15 1 00 00000 |
830,1 |
- |
- |
||||||||||||||
Расходы на обеспечение выполнения функций органов местного самоуправления, оказания услуг и выполнения работ (Межбюджетные трансферты) |
01 |
13 |
15 1 04 92010 |
500 |
66,0 |
- |
- |
|||||||||||||
Расходы на обеспечение выполнения функций органов местного самоуправления, оказания услуг и выполнения работ (Межбюджетные трансферты) |
01 |
13 |
15 1 07 92010 |
500 |
24,0 |
- |
- |
|||||||||||||
Расходы на обеспечение выполнения функций органов местного самоуправления, оказания услуг и выполнения работ (Межбюджетные трансферты) |
01 |
13 |
15 1 08 92010 |
500 |
739,1 |
- |
- |
|||||||||||||
Расходы на обеспечение выполнения функций органов местного самоуправления, оказания услуг и выполнения работ (Межбюджетные трансферты) |
01 |
13 |
15 1 10 92010 |
500 |
1,0 |
- |
- |
|||||||||||||
Национальная оборона |
02 |
390,6 |
428,4 |
443,9 |
||||||||||||||||
Мобилизационная и вневойсковая подготовка |
02 |
03 |
390,6 |
428,4 |
443,9 |
|||||||||||||||
Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами» |
02 |
03 |
39 0 0000000 |
390,6 |
428,4 |
443,9 |
||||||||||||||
Подпрограмма» «Финансовое обеспечение переданных полномочий» |
02 |
03 |
391 00 00000 |
390,6 |
428,4 |
443,9 |
||||||||||||||
Основное мероприятие «Осуществление первичного учета на территории где отсутствует военные комиссариаты» |
02 |
03 |
391 0100000 |
390,6 |
428,4 |
443,9 |
||||||||||||||
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
02 |
03 |
391 0151 180 |
100 |
350,6 |
364,6 |
379,6 |
|||||||||||||
Расходы на обеспечение выполнения функций органов местного самоуправления, оказания услуг и выполнения работ (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
02 |
03 |
391 0151 180 |
200 |
40,0 |
63,8 |
64,3 |
|||||||||||||
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность |
03 |
300,0 |
300,0 |
300,0 |
||||||||||||||||
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона |
03 |
|
300,0 |
300,0 |
300,0 |
|||||||||||||||
Муниципальная программа «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» |
03 |
10 |
10 0 00 00000 |
300,0 |
300,0 |
300,0 |
||||||||||||||
Подпрограмма «Развитие и модернизация защиты населения от угроз чрезвычайных ситуаций и пожаров» |
03 |
10 |
10 1 00 0000 |
250,0 |
250,0 |
250,0 |
||||||||||||||
Основное мероприятие «Мероприятия в области предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и пожаров» |
03 |
10 |
10 1 0100000 |
250,0 |
250,0 |
250,0 |
||||||||||||||
Расходы на обеспечение выполнения функций органов местного самоуправления, оказания услуг и выполнения работ (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) |
03 |
10 |
10 1 01 90110 |
200 |
250,0 |
250,0 |
250,0 |
|||||||||||||
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности |
03 |
14 |
50,0 |
50,0 |
50,0 |
|||||||||||||||
Основное мероприятие «Мероприятия в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности» |
03 |
14 |
10 1 01 00000 |
50,0 |
50,0 |
50,0 |
||||||||||||||
Расходы на обеспечение выполнения функций органов местного самоуправления, оказания услуг и выполнения работ (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) |
03 |
14 |
10 1 01 90110 |
200 |
50,0 |
50,0 |
50,0 |
|||||||||||||
Национальная экономика |
04 |
56699,0 |
48265,5 |
49287,5 |
||||||||||||||||
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) |
04 |
09 |
55453,8 |
47023,8 |
48045,8 |
|||||||||||||||
Муниципальная программа «Развитие транспортной системы » |
04 |
09 |
24 0 00 00000 |
55453,8 |
47023,8 |
48045,8 |
||||||||||||||
Подпрограмма «Дорожное хозяйство » |
04 |
09 |
24 1 00 00000 |
55453,8 |
47023,8 |
48045,8 |
||||||||||||||
Основное мероприятие «Текущий ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения» |
04 |
09 |
24 1 01 00000 |
55453,8 |
47023,8 |
48045,8 |
||||||||||||||
Расходы на обеспечение выполнения функций органов местного самоуправления, оказания услуг и выполнения работ (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) |
04 |
09 |
24 1 01 90030 |
200 |
3680,8 |
3778,8 |
4800,8 |
|||||||||||||
Расходы на обеспечение выполнения функций органов местного самоуправления, оказания услуг и выполнения работ (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) |
04 |
09 |
24 1 01 S8850 |
200 |
51773,0 |
43245,0 |
43245,0 |
|||||||||||||
Другие вопросы в области национальной экономики |
04 |
12 |
1245,2 |
1241,7 |
1241,7 |
|||||||||||||||
Муниципальная программа «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами населения» |
04 |
12 |
05 0 00 00000 |
323,5 |
320,0 |
320,0 |
||||||||||||||
Подпрограмма «Развитие градостроительной деятельности» |
04 |
12 |
05 1 00 00000 |
323,5 |
320,0 |
320,0 |
||||||||||||||
Основное мероприятие «Расходы по обеспечению деятельности по проведению картографических и землеустроительных работ» |
04 |
12 |
05 1 01 00000 |
323,5 |
320,0 |
320,0 |
||||||||||||||
Расходы на обеспечение выполнения функций органов местного самоуправления, оказания услуг и выполнения работ (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) |
04 |
12 |
05 1 01 90040 |
200 |
320,0 |
320,0 |
320,0 |
|||||||||||||
Расходы на обеспечение выполнения функций органов местного самоуправления, оказания услуг и выполнения работ (Межбюджетные трансферты) |
04 |
12 |
05 1 02 90180 |
540 |
3,5 |
- |
- |
|||||||||||||
Расходы на обеспечение выполнения функций органов местного самоуправления, оказания услуг и выполнения работ (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) |
04 |
12 |
15 1 02 92010 |
200 |
921,7 |
921,7 |
921,7 |
|||||||||||||
Жилищно-коммунальное хозяйство |
05 |
21086,2 |
24979,4 |
26020,3 |
||||||||||||||||
Жилищное хозяйство |
05 |
01 |
30,0 |
30,0 |
30,0 |
|||||||||||||||
Муниципальная программа «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами населения» |
05 |
01 |
05 0 00 00000 |
30,0 |
30,0 |
30,0 |
||||||||||||||
Подпрограмма «Создание условий для обеспечения качественными услугами ЖКХ населения» |
05 |
01 |
05 2 00 00000 |
30,0 |
30,0 |
30,0 |
||||||||||||||
Основное мероприятие «Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту общего имущества муниципального жилья в многоквартирных домах за счет средств бюджета» |
05 |
01 |
05 2 01 00000 |
30,0 |
30,0 |
30,0 |
||||||||||||||
Расходы на обеспечение выполнения функций органов местного самоуправления, оказания услуг и выполнения работ (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) |
05 |
01 |
05 2 01 96010 |
600 |
30,0 |
30,0 |
30,0 |
|||||||||||||
Коммунальное хозяйство |
05 |
02 |
4357,0 |
4357,0 |
6703,9 |
|||||||||||||||
Основное мероприятие «Мероприятия по улучшению состояния и содержания жилищного хозяйства» |
05 |
02 |
05 2 03 00000 |
4357,0 |
4357,0 |
5226,1 |
||||||||||||||
Расходы на обеспечение выполнения функций органов местного самоуправления, оказания услуг и выполнения работ (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) |
05 |
02 |
05 2 03 90050 |
200 |
215,0 |
215,0 |
215,0 |
|||||||||||||
Расходы на обеспечение выполнения функций органов местного самоуправления, оказания услуг и выполнения работ (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
05 |
02 |
05 2 01 S8620 |
200 |
- |
- |
- |
|||||||||||||
Расходы на обеспечение выполнения функций органов местного самоуправления, оказания услуг и выполнения работ (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
05 |
02 |
05 2 01 79120 |
200 |
4082,0 |
4082,0 |
6428,9 |
|||||||||||||
Расходы на обеспечение выполнения функций органов местного самоуправления, оказания услуг и выполнения работ (Иные бюджетные ассигнования) |
05 |
02 |
05 2 03 90050 |
800 |
60,0 |
60,0 |
60,0 |
|||||||||||||
Благоустройство |
05 |
16699,2 |
20592,4 |
20592,4 |
||||||||||||||||
Подпрограмма «Благоустройство территории поселения» |
05 |
03 |
05 3 00 00000 |
16699,2 |
20592,4 |
20592,4 |
||||||||||||||
Основное мероприятие «Мероприятия в области обеспечения поселения уличным освещением» |
05 |
03 |
05 3 01 00000 |
3343,9 |
3478,0 |
3478,0 |
||||||||||||||
Расходы на обеспечение выполнения функций органов местного самоуправления, оказания услуг и выполнения работ (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) |
05 |
03 |
05 3 01 90060 |
200 |
2875,9 |
3015,0 |
3015,0 |
|||||||||||||
Расходы на обеспечение выполнения функций органов местного самоуправления, оказания услуг и выполнения работ (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) |
05 |
03 |
05 3 01 S8670 |
200 |
468,0 |
463,0 |
463,0 |
|||||||||||||
Основное мероприятие «Мероприятия по озеленению территории в границах поселения |
05 |
03 |
05 3 02 00000 |
100,1 |
100,1 |
100,1 |
||||||||||||||
Расходы на обеспечение выполнения функций органов местного самоуправления, оказания услуг и выполнения работ (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) |
05 |
03 |
05 3 0 29 0070 |
200 |
100,1 |
100,1 |
100,1 |
|||||||||||||
Основное мероприятие «Мероприятия по организации и содержанию мест захоронения |
05 |
03 |
05 30 3 00000 |
20,0 |
20,0 |
20,0 |
||||||||||||||
Расходы на обеспечение выполнения функций органов местного самоуправления, оказания услуг и выполнения работ (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) |
05 |
03 |
05 3 03 90080 |
200 |
20,0 |
20,0 |
20,0 |
|||||||||||||
Основное мероприятие «Мероприятия по благоустройству территории поселения, не отнесенные к выше перечисленным» |
05 |
03 |
05 3 04 00000 |
6753,6 |
15287,6 |
13981,6 |
||||||||||||||
Расходы на обеспечение выполнения функций органов местного самоуправления, оказания услуг и выполнения работ (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) |
05 |
03 |
05 3 04 90090 |
200 |
6553,6 |
15087,6 |
13781,6 |
|||||||||||||
Расходы на обеспечение выполнения функций органов местного самоуправления, оказания услуг и выполнения работ (Иные бюджетные ассигнования) |
05 |
03 |
05 3 04 90090 |
800 |
200,0 |
200,0 |
200,0 |
|||||||||||||
Основное мероприятие «Мероприятия по благоустройству парков и скверов поселения» |
05 |
03 |
05 3 05 00000 |
6481,6 |
1706,7 |
1706,7 |
||||||||||||||
Расходы на обеспечение выполнения функций органов местного самоуправления, оказания услуг и выполнения работ (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) |
05 |
03 |
05 3 05 90100 |
200 |
266,7 |
266,7 |
266,7 |
|||||||||||||
Расходы на обеспечение выполнения функций органов местного самоуправления, оказания услуг и выполнения работ (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) |
05 |
03 |
05 3 05 78520 |
200 |
1440,0 |
1440,0 |
1440,0 |
|||||||||||||
Расходы на обеспечение выполнения функций органов местного самоуправления, оказания услуг и выполнения работ (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) |
05 |
03 |
05 3 И4А5552 |
200 |
4774,9 |
|||||||||||||||
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства |
05 |
05 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||||||||||
Муниципальная программа «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами населения» |
05 |
05 |
05 0 00 00000 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||||||
Подпрограмма «Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства» |
05 |
05 |
05 4 00 00000 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||||||
Основное мероприятие «Мероприятия по организации в границах поселения электро-,тепло-,газо- и водоснабжения населения, водоотведения,снабжение населения топливом ПСД» |
05 |
05 |
05 4 01 00000 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||||||
Расходы на обеспечение выполнения функций органов местного самоуправления, оказания услуг и выполнения работ (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) |
05 |
05 |
05 4 01 90100 |
200 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||||||||
Расходы на обеспечение выполнения функций органов местного самоуправления, оказания услуг и выполнения работ (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) |
05 |
05 |
05 4 F5 52430 |
400 |
- |
- |
- |
|||||||||||||
Подпрограмма «Благоустройство территории поселения» |
06 |
05 |
265,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||||||||||
Основное мероприятие «Улучшение экологических условий населения» |
06 |
05 |
05 0 00 00000 |
265,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||||||
Расходы на обеспечение выполнения функций органов местного самоуправления, оказания услуг и выполнения работ (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) |
06 |
03 |
055 01 00590 |
200 |
265,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||||||||
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ |
08 |
10259,6 |
877,0 |
877,0 |
||||||||||||||||
Культура |
08 |
01 |
10259,6 |
877,0 |
877,0 |
|||||||||||||||
Муниципальная программа «Развитие культуры и туризма » |
08 |
01 |
11 0 00 0000 |
10259,6 |
877,0 |
877,0 |
||||||||||||||
Подпрограмма «Развитие культурно-досуговой деятельности и народного творчества» |
08 |
01 |
11 1 00 00000 |
10259,6 |
877,0 |
877,0 |
||||||||||||||
Основное мероприятие «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений культуры – клубов» |
08 |
01 |
11 1 01 00000 |
10259,6 |
877,0 |
877,0 |
||||||||||||||
Расходы на обеспечение выполнения функций органов местного самоуправления, оказания услуг и выполнения работ (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) |
08 |
01 |
11 1 01 00590 |
200 |
10,0 |
10,0 |
10,0 |
|||||||||||||
Расходы на обеспечение выполнения функций органов местного самоуправления, оказания услуг и выполнения работ (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) |
08 |
01 |
11 1 02 90150 |
200 |
817,0 |
817,0 |
817,0 |
|||||||||||||
Расходы на обеспечение выполнения функций органов местного самоуправления, оказания услуг и выполнения работ (Межбюджетные трансферты) |
08 |
01 |
11 1 03 90160 |
500 |
9382,6 |
- |
- |
|||||||||||||
Расходы на обеспечение выполнения функций органов местного самоуправления, оказания услуг и выполнения работ (Иные бюджетные ассигнования) |
08 |
01 |
11 1 02 90150 |
800 |
50,0 |
50,0 |
50,0 |
|||||||||||||
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА |
10 |
500,0 |
500,0 |
500,0 |
||||||||||||||||
Пенсионное обеспечение |
10 |
01 |
400,0 |
400,0 |
400,0 |
|||||||||||||||
Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан » |
10 |
01 |
03 0 00 00000 |
400,0 |
400,0 |
400,0 |
||||||||||||||
Подпрограмма «Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан» |
10 |
01 |
03 1 00 00000 |
400,0 |
400,0 |
400,0 |
||||||||||||||
Основное мероприятие «Дополнительное ежемесячное материальное обеспечение муниципальных служащих поселения» |
10 |
01 |
03 1 01 00000 |
400,0 |
400,0 |
400,0 |
||||||||||||||
Расходы на обеспечение выполнения функций органов местного самоуправления, оказания услуг и выполнения работ (Социальное обеспечение и иные выплаты населению) |
10 |
01 |
03 1 01 90010 |
300 |
400,0 |
400,0 |
400,0 |
|||||||||||||
Социальное обеспечение населения |
10 |
03 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
|||||||||||||||
Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан » |
10 |
03 |
03 0 00 00000 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
||||||||||||||
Подпрограмма «Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан» |
10 |
03 |
03 1 00 00000 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
||||||||||||||
Основное мероприятие «Оказание мер социальной поддержки отдельным категориям граждан» |
10 |
03 |
03 1 02 00000 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
||||||||||||||
Расходы на обеспечение выполнения функций органов местного самоуправления, оказания услуг и выполнения работ (Социальное обеспечение и иные выплаты населению) |
10 |
03 |
03 1 02 90020 |
300 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
|||||||||||||
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ |
11 |
100,4 |
100,4 |
100,4 |
||||||||||||||||
Массовый спорт |
11 |
02 |
100,4 |
100,4 |
100,4 |
|||||||||||||||
Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта» |
11 |
02 |
13 0 00 00000 |
100,4 |
100,4 |
100,4 |
||||||||||||||
Подпрограмма «Развитие физической культуры и массового спорта » |
11 |
02 |
13 1 00 00000 |
100,4 |
100,4 |
100,4 |
||||||||||||||
Основное мероприятие «Физическое воспитание и обеспечение организации и проведения физкультурных мероприятий и массовых спортивных мероприятий» |
11 |
02 |
13 1 01 00000 |
100,4 |
100,4 |
100,4 |
||||||||||||||
Расходы на обеспечение выполнения функций органов местного самоуправления, оказания услуг и выполнения работ (Закупка товаров , работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) |
11 |
02 |
13 1 01 90130 |
200 |
100,4 |
100,4 |
100,4 |
|||||||||||||
ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА |
13 |
8,0 |
8,0 |
8,0 |
||||||||||||||||
Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами, создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, повышение устойчивости бюджета» |
13 |
01 |
39 000 00000 |
8,0 |
8,0 |
8,0 |
||||||||||||||
Подпрограмма «Управление муниципальным долгом и муниципальными финансовыми активами» |
13 |
01 |
39 2 00 00000 |
8,0 |
8,0 |
8,0 |
||||||||||||||
Основное мероприятие «Обеспечение своевременности и полноты исполнения долговых обязательств » |
13 |
01 |
39 2 01 00000 |
700 |
8,0 |
8,0 |
8,0 |
|||||||||||||
Расходы на обеспечение выполнения функций органов местного самоуправления, оказания услуг и выполнения работ (Обслуживание муниципального долга) |
13 |
01 |
39 2 0190000 |
700 |
8,0 |
8,0 |
8,0 |
|||||||||||||
Приложение 5
к Решению Совета народных депутатов
Панинского городского поселения
Панинского муниципального района Воронежской области
«О бюджете Панинского городского поселения
Панинского муниципального района на 2025 год
и плановый период 2026 и 2027 годов»
от __ .12.2024 года №
Распределение бюджетных ассигнований на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов по муниципальным программам
(тыс.рублей)
|
Приложение 6
к Решению Совета народных депутатов
Панинского городского поселения
Панинского муниципального района Воронежской области
«О бюджете Панинского городского поселения
Панинского муниципального района на 2025 год
и плановый период 2026 и 2027 годов»
от __ .12.2024 года №
Распределение бюджетных ассигнований на исполнение публичных
нормативных обязательств Панинского городского поселения Панинского муниципального района
Воронежской области на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов
(тыс.рублей)
|
Приложение № 7
к Решению Совета народных депутатов
Панинского городского поселения
Панинского муниципального района
«О бюджете Панинского
городского поселения Панинского
муниципального района на 2025 и
плановый период 2026 и 2027 годов »
от __ .12.2024г №
Распределение бюджетных ассигнований
дорожного фонда на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов
Муниципальная программа «Развитие транспортной системы» |
Объём бюджетных ассигнований (тыс.руб) |
||
2025 год
|
2026 год |
2027 год |
|
Подпрограмма «Дорожное хозяйство » |
55453,8 |
47023,8 |
48045,8 |
Основное мероприятие «Текущий ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения» |
55453,8 |
47023,8 |
48045,8 |
Расходы на обеспечение выполнения функций органов местного самоуправления, оказания услуг и выполнения работ (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) |
55453,8 |
47023,8 |
48045,8 |
Приложение 8 к Решению Совета народных депутатов Панинского городского поселения Панинского муниципального района «О бюджете Панинского городского поселения Панинского муниципального района на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов » от __ .12.2024г. №
|
Программа
муниципальных внутренних заимствований администрации Панинского городского поселения Панинского муниципального района Воронежской области на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов
(тыс .рублей)
№ |
Наименование обязательств |
Сумма |
||
2025год |
2026 год |
2027 год |
1 |
2 |
3 |
||
1 |
Государственные ценные бумаги, номинальная стоимость которых указана в валюте Российской Федерации |
0 |
0 |
0 |
- размещение |
0 |
0 |
0 |
|
- погашение |
0 |
0 |
0 |
|
2 |
Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации |
-697,3 |
-697,3 |
-697,3 |
- получение |
||||
- погашение |
-697,3 |
-697,3 |
-697,3 |
|
3 |
Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации |
0 |
0 |
0 |
- получение |
0 |
0 |
0 |
|
- погашение |
0 |
0 |
0 |
|
4 |
Общий объем заимствований, направляемых на покрытие дефицита бюджета и погашение долговых обязательств субъекта Российской Федерации |
-697,3 |
-697,3 |
-697,3 |
-получение |
0 |
0 |
0 |
|
-погашение |
-697,3 |
-697,3 |
-697,3 |
Приложение № 2
к решению Совета народных депутатов
Панинского городского поселения
Панинского муниципального района
Воронежской области
от 15.11.2024 № 251
ПОРЯДОК
участия граждан в обсуждении проекта бюджета Панинского городского поселения Панинского муниципального района Воронежской области на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов и учета предложений граждан по обсуждаемому проекту
В целях предоставления гражданам возможности для участия в обсуждении и доработке проекта бюджета Панинского городского поселения Панинского муниципального района Воронежской области на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов, настоящий проект опубликовывается.
Совет народных депутатов Панинского городского поселения Панинского муниципального района Воронежской области обращается к жителям Панинского городского поселения Панинского муниципального района Воронежской области с просьбой о направлении своих предложений по проекту бюджета Панинского городского поселения Панинского муниципального района Воронежской области на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов в письменном виде по прилагаемой форме в рабочую группу по разработке проекта бюджета Панинского городского поселения Панинского муниципального района Воронежской области на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов в срок до 16.12.2024г. включительно по адресу: Воронежская область, Панинский район, р.п. Панино, ул. 9 Января, д. 6А, телефон (47344) 4-75-70, 4-84-62.
Все поступившие предложения обязательно будут рассмотрены вышеуказанной рабочей группой с участием лиц, направивших эти предложения.
ФОРМА
предлагаемых предложений по проекту бюджета Панинского городского поселения Панинского муниципального района Воронежской области на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов
Ф.И.О., адрес места жительства, номер телефона гражданина, направившего предложения |
Тексты статей проекта Бюджета Панинского городского поселения Панинского муниципального района Воронежской области |
Предлагаемая редакция статей проекта Бюджета Панинского городского поселения Панинского муниципального района Воронежской области |
Законодательные акты, на основании которых предлагается внести изменения и дополнения в проект Бюджета Панинского городского поселения Панинского муниципального района Воронежской области |
1 |
2 |
3 |
4 |
ст. № _____, ч. № _____, п. № ______, абзац № _____ (изложение |
ст. № _____, ч. № _____, п. № ______, абзац № _____ (изложение |
номер, дата и полное наименование Закона, номера статей, частей, пунктов, подпунктов, абзацев и т. д. |
Подпись лица,
направившего предложение ____________________ (Ф.И.О.)
Приложение № 3
к решению Совета народных депутатов
Панинского городского поселения
Панинского муниципального района
Воронежской области
от 15.11.2024 № 251
Рабочая группа
по организации и проведению публичных слушаний
по проекту бюджета Панинского городского поселения Панинского муниципального района Воронежской области на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов
1. Зуева Лидия Владимировна - руководитель рабочей группы, председатель Совета народных депутатов Панинского городского поселения Панинского муниципального района Воронежской области, глава Панинского городского поселения;
2. Шишацкий Валентин Викторович – заместитель руководителя рабочей группы, и.о. главы администрации Панинского городского поселения Панинского муниципального района Воронежской области;
3. Понявина Наталья Владимировна - секретарь рабочей группы, бухгалтер МКУ Панинский «ЦООДОМС».
Члены рабочей группы:
1. Беляева Валентина Ивановна - депутат Совета народных депутатов Панинского городского поселения Панинского муниципального района Воронежской области;
2. Гарманова Ульяна Борисовна - житель р.п. Панино Панинского района Воронежской области (по согласованию);
3. Болгова Ирина Сергеевна - житель р.п. Панино Панинского района Воронежской области (по согласованию).